민원구분 |
물품구매.제조분야 |
민원종류 |
물품구매 |
업무명 |
대금지급 |
단계별진행과정 |
검사 및 출납
대금지급
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업무진행과정 |
대금지급 |
처리완료일 |
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결재진행상태 |
결제권자1 : 담당 결제일1 : 20020608
결제권자2 : 팀장 결제일2 : 20020608
결제권자3 : 처장 결제일3 : 20020608
결제권자4 : 이사 결제일4 : 20020608
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첨부파일 |
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담당부서 |
기타 |
담당자 |
안계순 |
전화번호 |
02-2290-6160 |
E-mail |
karma@offcie.sisul.or.kr |
최초입력일자 |
0010-06-02 |
마지막 수정일 |
20020608
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내용 |
ㅇ지하상가 시설유지보수자재 장비구매대금 지급 - 계약금액 : 64,399,390원 - 지 급 액 : 62,853,800원 (지체상금 1,545,590원) |